EDP Renováveis ganó 70,1 millones de euros hasta septiembre, el 19,3% más

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) de la compañía, la cuarta del sector eólico en el mundo, se situó en 368,5 millones de euros, con una mejora del 20 por ciento respecto a los nueve primeros meses del pasado ejercicio.

Hasta septiembre, la cifra de negocio aumentó el 18,8 por ciento y se situó en 440,9 millones de euros.

La compañía incrementó su capacidad instalada entre los meses de enero y septiembre en 525 MW, hasta un total de 5.600, con lo que espera cumplir con sus previsiones de cerrar el ejercicio con 1.200 ó 1.300 MW de nueva capacidad.

El factor de carga de las instalaciones se mantuvo estable, lo que, junto al aumento de la capacidad instalada, favoreció un incremento de la producción de electricidad del 36 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, hasta 7.295 gigavatios/hora.

La consejera delegada de EDP Renováveis, Ana María Fernandes, y su director financiero, Rui Teixeira, han destacado que la empresa mantiene, pese a la crisis, su objetivo de capacidad instalada para 2012, fijado en 10.500 MW, para lo que invertirá en los próximos tres años alrededor de 5.500 millones de euros.

Fernandes ha subrayado que EDP Renováveis «es de los pocos operadores que no ha cambiado sus previsiones» a medio plazo «por la crisis».

En los nueve primeros meses del año, la empresa ha invertido 1.487 millones de euros. La multinacional tiene en la actualidad 1.300 MW de energía eólica en construcción, distribuidos en treinta parques, en siete países, entre los que destacan Estados Unidos, con 427 MW, y España, con 417 MW, los dos países en los que cuenta con más presencia.

Los directivos de la compañía han resaltado la apuesta por los mercados de Europa del Este, con la puesta en marcha de 120 MW en Polonia y la construcción de 159 en Rumanía.

Asimismo, han destacado la buena marcha del negocio en los Estados Unidos, donde el Ebitda creció el 60 por ciento.

Sólo en septiembre, EDP Renováveis ha recibido en Estados Unidos 48 millones de dólares (32,2 millones de euros) en subsidios («cash grant») para el desarrollo de parques, y cerró un acuerdo institucional para recibir otros 102 millones de dólares (68,5 millones de euros).

La deuda neta de la empresa se situó en 2.100 millones de euros, de la que el 91 por ciento está a tipo fijo, y sólo el 9 por ciento en variable. La compañía descarta realizar emisiones de deuda y mantiene su estrategia de financiación a través del grupo.

Respecto a las perspectivas del mercado español, los responsables de EDP Renováveis han admitido que existe cierta «incertidumbre» en torno a la futura regulación, pero han reiterado que confían en que no sea «mucho peor» que la actual, debido a que el Gobierno se ha marcado unos objetivos ambiciosos para el desarrollo de esta industria.

La demanda de gas caerá el 10% en 2009 y se estabilizará en 2010, según Enagás

En la presentación de las cuentas de la compañía hasta septiembre, Antonio Llardén subrayó que la caída de la demanda se ha ido suavizando a lo largo del año, de forma que si en el primer trimestre el descenso era del 17 por ciento, en el tercero fue del 12 por ciento.

La perspectiva es que en 2010, la demanda sea muy similar a la de 2009 y se sitúe entorno a los 400.000 gigavatios hora, de forma que no se reproducirán las «fuertes» caídas del presente ejercicio.

Señaló que para el año que viene prevén que el consumo convencional (hogares) aumente entre el 1 y el 3 por ciento, debido al incremento de clientes; mientras que la demanda industrial será «muy parecida» a la de 2009.

En lo que respecta al consumo de gas para generación eléctrica, dijo que la evolución dependerá de factores climáticos y podrá ser «algo mayo o algo menor» al de este año.

Resultados de la compañía

Respecto a las cuentas de la compañía, avanzó que Enagás cerrará el año con un aumento de beneficio neto, «como mínimo», del 8,6 por ciento y un crecimiento del resultado bruto de explotación (Ebitda) de «dos dígitos» gracias a que en el cuarto trimestre del año esperan un «fuerte» incremento de los ingresos por la puesta en marcha de nuevas infraestructuras.

Por el momento, Enagás cerró los nueve primeros meses del ejercicio con un beneficio neto de 217,4 millones de euros, un 8,1% más sobre los 201,2 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

El Ebitda hasta septiembre fue de 515,5 millones de euros, un 5,8% superior a los 487,2 millones obtenidos un año antes. Mientras, el resultado operativo (Ebit) ha totalizado los 357 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,6%.

La demanda de gas transportada en el sistema ha alcanzado los 296.186 GWh, un 12,1% menor a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Además, el consumo de gas para generación eléctrica ha caído en un 15,9%, en gran parte por la menor demanda eléctrica nacional, y porla mayor pluviosidad del año 2009 frente al año anterior.

Por su parte, la demanda convencional ha descendido un 9,3%, a causa de la menor actividad industrial en España.

El endeudamiento financiero neto fue de 2.802,7 millones de euros, lo que supone un ratio de 52% sobre el total de activos y un apalancamiento del 63,9%. El coste medio de la deuda a 30 de septiembre fue del 3,10%.

Las inversiones hasta el 30 de septiembre ascendieron a 763,8 millones de euros, lo que supone un nuevo récord histórico en los nueve primeros meses del año y una evolución en línea con las previsiones marcadas para el ejercicio de invertir 900 millones de euros.

Llardén explicó que el objetivo en cuanto a inversiones es mantener «a partir de ahora y más allá de 2012 un ritmo de crucero de unos 700 millones de euros al año» para evitar que se repitan «puntas y pozos de demanda» y para lograr mejores condiciones desde el punto de vista de costes financieros y de proveedores.

«Queremos mantener una planificación deslizante» y revisable cada año, así como ritmo inversor «coherente» con la capacidad técnica de la compañía y adecuado a las necesidades, dijo Llardén, que señaló que la cifra de 700 millones supone un «mínimo» y, en el caso de 2010, no incluye posibles adquisiciones de activos.

En este terreno, dijo que Enagás sigue estudiando posibles compras bajo los criterios de «rentabilidad y aportación de valor», a lo que añadió que de «cristalizar alguna» se ejecutará en los próximos ejercicios y no en lo que queda de 2009.

«Estamos en la senda de alcanzar todos los objetivos para 2009 y para afrontar muy positivamente 2010«, concluyó el presidente del operador gasista.

El grupo nuclear Areva aumentó su facturación un 7,8% en el tercer trimestre

La facturación acumulada de los primeros nueve meses de 2009 alcanza así los 9.686 millones de euros, es decir, un incremento del 6,4% con relación al mismo período del año anterior.

El grupo confirmó sus perspectivas para el conjunto del ejercicio de 2009 y confió en que los resultados al final del año queden «cerca» de los del año pasado.

Entre los factores que intervinieron en el aumento de la facturación del tercer trimestre Areva mencionó los avances en la construcción del reactor OL3 en Finlandia, que ya ha entrado en la fase final, tras la conclusión de la obra civil.

Por otro lado, el grupo reconoció el impacto que sobre sus cuentas han tenido las evoluciones de los precios en algunos países, entre los que citó India, China y Oriente Medio.

La eléctrica nórdica Fortum redujo su beneficio neto el 7 por ciento hasta septiembre

Fortum facturó durante los primeros nueve meses del año 3.872 millones de euros, un 4 por ciento menos que en 2008, debido sobre todo al descenso de los precios de la electricidad en el mercado nórdico, que fue especialmente pronunciado en el tercer trimestre.

El beneficio operativo comparable de la compañía cayó el 1,4 por ciento en este periodo, hasta los 1.318 millones de euros.

La producción energética de Fortum entre enero y septiembre alcanzó los 47,9 teravatios hora (TWh), lo que supone el 13 por ciento del consumo nórdico total, frente a los 46,7 TWh del año anterior.

La eléctrica es propietaria del 25 por ciento de las acciones de Teollisuuden Voima (TVO), compañía eléctrica que está construyendo un nuevo reactor nuclear en Finlandia (Olkiluoto 3) con una potencia de 1.600 megavatios.

Fortum es la principal compañía de los países nórdicos en cuanto a distribución de electricidad y número de clientes, y la segunda en cuanto a producción eléctrica después de la empresa sueca Vattenfall.

Endesa vende los créditos al consumo de Colombia

En virtud del acuerdo firmado por ambas compañías, Multibanca Colpatria -socio de General Electric- adquirirá la cartera y la gestión total del programa, cuyo valor neto ascendía al cierre de septiembre a unos 175 millones de euros, informó Endesa, que recordó que Codensa es la mayor distribuidora eléctrica de Colombia.

La operación se cerrará en noviembre, según la misma fuente, que apuntó que el Programa Crédito Fácil de Codensa, que suma unos 650.000 clientes, tiene como objetivo financiar la compra de electrodomésticos y mejoras en el hogar.

Codensa mantendrá la gestión de atención al cliente, la facturación y recaudación de los créditos, en tanto que Multibanca Colpatria se encargará de la gestión del crédito.

Los clientes seguirán recibiendo la factura de los créditos a través del recibo de Codensa y podrán realizar los pagos en los mismos puntos que hasta ahora.

La venta se enmarca en el proceso iniciado por Codensa para centrar su actividad en su negocio principal, la distribución y comercialización de energía eléctrica.

«El programa ha alcanzado tal punto de madurez y crecimiento que Codensa ha decidido buscar inversores con amplio conocimiento del mercado de créditos de consumo y una importante capacidad de recursos para fomentar el crecimiento del programa», añade el comunicado de Endesa.

Multibanca Colpatria es el quinto grupo financiero en Colombia por cartera y tiene una alianza con General Electric, líder mundial en préstamos personales, según la misma fuente.

Los hoteles pueden ahorrar hasta un 40% de energía si cambian sus instalaciones

Así lo ha explicado el director general de la Agencia Andaluza de la Energía, Francisco Bas, durante el desarrollo de unas jornadas sobre «Actuaciones energéticas en el sector turístico» que se han celebrado hoy en la localidad malagueña de Marbella.

Bas ha señalado que las posibilidades de ahorro energético en los hoteles son muy importantes y puede pasar por la sustitución, entre otros, de la iluminación, las calderas, el combustible o la instalación de energía solar.

Ha insistido en que el sector turístico es al que más le interesa actuar en esta línea, y ha añadido que además «es el momento propicio para hacer estas inversiones que cuentan con incentivos por parte de la Agencia Andaluza».

En cuanto a estos incentivos, ha explicado que desde la Agencia Andaluza de la Energía las ayudas pueden llegar a ser de entre un veinte y un treinta por ciento a fondo perdido, y que los empresarios pueden solicitarlas hasta el 2014.

Por otro lado, ha manifestado que se ha detectado un interés significativo y cada vez hay más propuestas, aunque ha precisado que «aun queda mucho por hacer».

Por su parte, el delegado provincial de Turismo, Comercio y Deporte, Antonio Souvirón, que también ha asistido a las jornadas, ha insistido en que «todas las industrias deben hacer un esfuerzo por contribuir al ahorro energético».

Al respecto, ha señalado que debe crearse un compromiso social con la sostenibilidad, que además, ha añadido, «tiene una trascendencia económica».

Por último, Souvirón ha explicado que un ahorro energético contribuye a disminuir costes pero en ningún caso se pierde la calidad, que es «el principal factor de competitividad» en la industria turística de la Costa del Sol.

Iberdrola prevé mejorar su beneficio ordinario entre el 5 y el 7 por ciento en 2009

En cuanto al beneficio neto, la evolución en 2009 dependerá de la cuantía de las plusvalías que se obtengan con la venta de diversos activos ahora en negociación, señaló Ignacio Sánchez Galán durante la presentación ante analistas de los resultados de Iberdrola hasta septiembre.

La principal eléctrica española obtuvo entre enero y septiembre un beneficio neto de 2.029 millones de euros, el 18,2 por ciento menos que en el mismo periodo de 2008, debido principalmente a unos menores extraordinarios y a la caída del consumo y de los precios eléctricos como consecuencia de la crisis.

Junto a la menor actividad económica y el descenso de las plusvalías por venta de activos en 345,5 millones (61%), también influyó negativamente en sus cuentas la debilidad de la libra y el dólar frente al euro.

Los ingresos de la eléctrica subieron el 11,1 por ciento, hasta superar los 19.785 millones.

A pesar de la desfavorable coyuntura, la eléctrica logró un EBITDA de 4.951,1 millones, superior en el 0,6 por ciento al obtenido entre enero y septiembre de 2008.

«Estos resultados muestran la capacidad del grupo para obtener resultados positivos en un entorno macroeconómico y energético adverso», afirmó Sánchez Galán, que otorgó un «notable» a su compañía, cuyo beneficio ordinario ascendió el año pasado a 2.290 millones.

De cara a 2010, la eléctrica espera impulsar sus resultados debido a la mejora del entorno, la estabilización de la demanda, el aumento de la capacidad instalada del grupo -embarcado en proyectos de generación hidroeléctrica y nucleares- y las mejoras de gastos operativos y financieros.

Sánchez Galán apuntó que Iberdrola ha vendido ya el cien por cien de su producción para 2009 y el 50 por ciento de la de 2010 a precios «muy superiores» a los del pool (mercado mayorista eléctrico).

Respecto al plan de desinversiones de la compañía, el director Financiero, José Sainz, recordó que el objetivo era «cumplir los compromisos con las agencias de rating -calificación crediticia-» y dijo que, aunque ahora están confortables con los ratios alcanzados, seguirán ejecutándolo aunque prolongarán «el plazo».

El plan preveía para 2009 unas desinversiones de activos no estratégicos por valor de 2.500 millones de euros, parte de la cual se prorrogará así a 2010.

Para continuar reforzando su estructura de balance, Iberdrola podría emitir deuda por valor de 3.000 millones de euros en 2010, cantidad que se sumaría a los más de 6.000 millones emitidos en los últimos dos años y a la que podría sumarse una nueva emisión antes de que finalice 2009.

El EBITDA del negocio liberalizado bajó el 14 por ciento, hasta los 1.005,8 millones de euros, en tanto que el del área regulada subió el 17 por ciento y sumó 841,8 millones. En el conjunto del negocio energético en España esta magnitud mejoró el 1,9 por ciento.

En España, las cuentas hasta septiembre estuvieron marcadas por la «significativa» disminución del precio del pool y de la demanda eléctrica, que bajaron el 23 y del 5 por ciento, respectivamente, en el tercer trimestre, cifras que, no obstante, apuntan a una «ligera mejora» frente a los trimestres anteriores.

La producción peninsular fue de 41.500 millones de kilovatios hora kWh, cifra inferior en el 6,4 por ciento a la de los nueve primeros meses de 2008, y que en un 65,5 por ciento estuvo libre de emisiones.

En el Reino Unido, la filial escocesa ScottishPower redujo su beneficio bruto de explotación el 20,1 por ciento, hasta los 1.097 millones de euros.

El negocio en Estados Unidos, donde consolida resultados con Energy East desde el 1 de octubre de 2008, arrojó un EBITDA de 442,7 millones de euros, según la misma fuente, que apuntó que en ese país la estacionalidad hace que cerca del 65 por ciento de los resultados se concentren en el primer y cuarto trimestre.

En Latinoamérica, el EBITDA bajó el 4,1 por ciento y se situó en 645 millones de euros, debido a que la caída del 9 por ciento del negocio en Sudamérica no pudo ser compensado por la subida del 2 por ciento registrada en México.

Factorenergía cuadruplicará su facturación alcanzando los 100 millones de euros

El objetivo de Factorenergía es convertirse en la eléctrica de referencia para la empresa y la industria española, y prevé duplicar su tamaño en los próximos tres años.

Para celebrar su décimo aniversario como comercializadora en España, ofrecerá un descuento del 15 por ciento durante un año para las pymes e industrias que se acojan a la oferta antes del 20 de noviembre, apuntó su presidente.

Según Emilio Rousaud, con esta campaña «agresiva» esperan captar nuevos clientes y fidelizar a los que ya tienen, trasladando parte del descenso de los precios de la generación de energía de los últimos meses a sus facturas.

Explicó que el descenso del precio de la energía, como consecuencia del exceso de oferta, viene «muy bien» a las comercializadoras, que reducen así sus costes y aumentan su margen de beneficio.

Factorenergía fue la primera empresa independiente que accedió al mercado liberalizado de la distribución de electricidad, hace ahora 10 años, y ya cuenta con más de 6.000 clientes, principalmente pymes, aunque también suministra a algunas administraciones públicas, como la Generalitat catalana o la Junta de Andalucía.

La firma catalana ofrece también productos de evaluación de la eficiencia energética y participa en proyectos de cogeneración a través de AESA.

Iberdrola Renovables ganó 167,6 millones de euros hasta septiembre, un 27,4% menos

Según comunicó la compañía a la CNMV, su resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 813,7 millones de euros (+6%) impulsado por el área internacional, que ya representa el 53% del total. Por su parte, su resultado neto de explotación (Ebit) se situó en 361,4 millones de euros (-16,4%).

En los nueve primeros meses, el cash flow operativo de la empresa creció un 9%, hasta los 622,9 millones, mientras que los costes operativos por megavatio instalado se redujeron en un 12%.

La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán alcanzó en el periodo unos recursos propios de casi 11.500 millones de euros, con un apalancamiento del 25,2%.

La deuda financiera neta, al cierre del tercer trimestre de 2009, ascendió a 3.844,4 millones de euros (es decir, fue casi un 45% superior a la del año pasado).

En cuanto al resultado financiero, se situó en -128,3 millones de euros, un 50,4% superior al mismo periodo del año anterior, derivado del aumento de la deuda media, aunque favorecido por un entorno de bajos tipos de interés.

La capacidad instalada se incrementó en un 23,4% desde septiembre de 2008, hasta los 10.477 MW al cierre de septiembre de 2009. A finales del tercer trimestre, la potencia de la compañía fuera de España representaba el 51% del total, con lo que superaba por primera vez el peso del negocio español.

Además, la capacidad operativa aumentó en 2.274 MW en el periodo, hasta 9.844 MW. Esto impulsó un aumento de la producción del 24,4% en los últimos doce meses, hasta los 15.052 millones de kWh, a pesar del menor recurso eólico registrado en el tercer trimestre, especialmente en España y Estados Unidos.

Iberdrola Renovables mantiene sus planes de inversión y prevé alcanzar los 10.750 MW en potencia instalada a finales de este año y los 12.500 MW al cierre de 2010, lo que supone alzas de más del 15% y del 16%, respectivamente.

A finales de septiembre, la empresa contaba con 807 MW en construcción, de los que 368 MW (el 45,6%) se situaba en Estados Unidos.

Este crecimiento será posible, entre otras cosas, gracias a la cartera de proyectos de la compañía, que se situaba en más de 57.400 MW al cierre del tercer trimestre, tras aumentar más de 2.800 MW en 12 meses. La diversificación de esta cartera (el 42% de los proyectos está en Estados Unidos, el 25% en España, el 9% en Reino Unido y el 24% en el resto del mundo) y de sus activos en operación permite a la empresa ‘aprovechar la favorable situación regulatoria de la que en estos momentos disfrutan las energías renovables en sus mercados estratégicos’.

En este sentido, la sociedad prevé que, en los próximos años, gran parte del crecimiento se centrará en Estados Unidos.

Iberdrola Renovables ha percibido hasta la fecha 546 millones de dólares -el 52% del total- de los fondos de estímulo a las energías renovables que ofrece en efectivo el Departamento del Tesoro a las compañías inversoras en el país, en el marco de la Ley de Estímulo de la Economía. Además, espera percibir otros 30 millones de dólares a lo largo de 2009.

José Luis Oller, defensor del cliente de Endesa, nombrado presidente del EEOG

El Defensor del Cliente de Endesa, José Luis Oller, ha sido nombrado presidente del European Energy Ombudsmen Group (EEOG), organización recientemente creada que aglutina a los defensores del cliente de las principales compañías del sector energético europeo, ha informado la empresa española.

La Oficina del Defensor del Cliente de Endesa también ostentará de manera permanente la Secretaría del grupo, cuya constitución se inició hace dos años.

En la actualidad forman parte del EEOG defensores del cliente de Endesa, Eon, Vattenfall, Gdf-Suez, Norges Energy, EDF y todas las compañías eléctricas operantes en el Reino Unido a través de su defensor común, The Ombudsman Services.

El principal objetivo de este grupo es asegurar la protección de los derechos de los consumidores, promoviendo la mediación entre empresas y consumidores en el sector de la energía, así como impulsar la creación de mecanismos que garanticen dentro de las propias compañías una correcta atención comercial.