Acciona incrementará un 20% su capacidad instalada en 2008 con 845 MW nuevos

El grupo constructor, energético y de servicios Acciona incrementará este año más del 20 por ciento su potencia renovable instalada y alcanzará los 4.935 megavatios (MW), según avanzó el director general de Desarrollo Corporativo de Acciona, Juan Muro-Lara.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del grupo en el primer semestre, Muro-Lara explicó que el grupo prevé contar con 845 MW de nueva potencia instalada al cierre de 2008, de los que en el primer semestre ya ha contabilizado 135 MW. La mayor parte de esta nueva potencia instalada procederá de energía eólica (803 megavatios) y el resto de fotovoltaica (42 megavatios).

Para cumplir esta previsión, en el segundo semestre se completará la instalación de 707 MW -de los que 696 MW serán de energía eólica-, ubicada la mayor parte en las plantas que Acciona tiene fuera de España (502 MW), en tanto que el resto procederán de territorio nacional (205 MW).

Esto supone que el 71 por ciento de la potencia que Acciona tiene pendiente instalar en lo que queda de año se hará en el mercado internacional.

La división de energía de Acciona fue la que mejor comportamiento experimentó en los seis primeros meses del año, al facturar 819 millones de euros, el 73,2 por ciento más, debido al aumento del precio medio de la energía eólica, a la subida del 20 por ciento en la producción de energía y al buen comportamiento del negocio industrial eólico y solar.

En cuanto al área de infraestructuras, Muro-Lara explicó que el incremento de la cartera de obras del 45,1 por ciento en el primer semestre, hasta los 7.590 millones de euros, estuvo impulsado por su presencia en el exterior (donde la cartera creció el 195 por ciento) frente al negocio nacional (un 22 por ciento).

No obstante, indicó que este incremento no se reflejará en la cuenta de resultados de este año, ni previsiblemente en la de 2009, porque son proyectos a largo plazo.

Muro-Lara manifestó la intención de la compañía de mantener su presencia en los mercados en los que ya está presente -Chile, Canadá, Brasil y Polonia– ya que son países que conoce y en los que tiene recorrido.

El negocio de infraestructuras registró un descenso de la cifra de negocio del 11,3 por ciento, a pesar de que fue el que mayor importe facturó en el primer semestre, con 1.664 millones de euros, en tanto que la cartera de obra se incremento del 45,1 por ciento hasta situarse en 7.590 millones de euros.

El grupo que preside José Manuel Entrecanales ganó en el primer semestre del año 314 millones de euros, lo que supone una reducción del 15 por ciento respecto al mismo periodo de 2007, a pesar de la aportación de su participación en Endesa de 285 millones de euros al beneficio antes de impuestos (el 90 por ciento del total).

Según los resultados remitidos por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cifra de negocio del grupo creció el 83,9 por ciento, hasta los 6.028 millones de euros, en tanto que el resultado bruto de explotación (Ebitda) casi se triplicó en los seis primeros meses del año, hasta alcanzar los 1.349 millones de euros.

Las inversiones del grupo en el primer semestre del año alcanzaron los 1.141 millones de euros, de los que casi la mitad (580 millones) fueron destinados al crecimiento orgánico de las actividades de Acciona Energía y 356 millones a las inversiones en Endesa, en tanto que 205 millones fueron al resto de sus negocios.

No obstante, Acciona consolida también unas desinversiones de 2.295 millones de euros como consecuencia de la venta de activos de Endesa a E.On, sin que en los resultados semestrales se hayan registrado la plusvalía derivada de esta venta.

La deuda financiera neta se situaba al cierre del semestre en 17.137 millones de euros, de la que el 54 por ciento es sin recurso, y supone un ratio de apalancamiento del 272 por ciento sobre los fondos propios.

EDP Renovables ganó 49,6 millones en su primer semestre de actividad

EDP Renovables, filial de energías alternativas del grupo luso EDP, obtuvo un beneficio neto de 49,6 millones de euros en el primer semestre de este año, en el que fue constituida la empresa.

Según informó la compañía, el resultado bruto de explotación (EBITDA) fue de 227 millones de euros en los primeros resultados que presenta EDP Renovables, con sede en España, desde su entrada el pasado 4 de junio en el Euronext de Lisboa, de cuyo índice principal, PSI-20, forma parte desde el primero de julio.

La creación de la compañía arrancó el pasado 28 de enero cuando el consejo de administración ejecutivo de la eléctrica lusa Energías de Portugal (EDP) dio luz verde al proyecto para preparar la oferta pública inicial (IPO, siglas en inglés) de la nueva filial.

En un comunicado enviado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), EDP Renovables resalta que fue clasificada por la Emerging Energy Research como la cuarta mayor operadora mundial de energía eólica.

Durante el primer semestre de este año EDP Renovables aumentó además su capacidad instalada en Portugal y España en 206 megavatios.

Actualmente, la empresa tiene proyectos en construcción para aumentar la capacidad de producción de electricidad en 1.677 megavatios, lo que demuestra «la capacidad de organización para gestionar cerca de 1.9 gigavatios acumulados en construcción, en un año», agrega el comunicado.

EDP Renovales controla las filiales Neo Energía y Horizon Wind Energy, en Estados Unidos. La empresa está presente en el sector de las energías renovables de Estados Unidos, España, Francia y Polonia, y podría extenderse además a los mercados mexicano, brasileño, italiano, británico, y canadiense.

La pasada semana, EDP renovables anunció que su producción eólica subió el 99 por ciento en el primer semestre, para situarse en 3.961 gigavatios/hora.

Enagás ganó 130 millones en el primer semestre, el 11% más

Enagás, empresa que actúa como transportista del sistema gasista, logró un beneficio neto de 129,9 millones de euros en el primer semestre del año, un 11 por ciento más que en el mismo periodo de 2007.

Según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el resultado bruto de explotación (EBITDA) creció el 6,3 por ciento, hasta alcanzar los 317 millones, mientras que el beneficio operativo neto (EBIT) fue de 219,1 millones, el 7,8 por ciento más, y la cifra de ingresos alcanzó los 422 millones de euros.

Entre enero y junio Enagás transportó 232.924 gigavatios-hora (GWh) de gas natural, lo que supone un incremento del 17,2 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado debido, fundamentalmente, a la mayor demanda de gas por parte de las centrales eléctricas de ciclo combinado.

En concreto, el consumo de gas para la generación de electricidad aumentó un 55,6 por ciento más por la baja generación hidroeléctrica. Así, el gas transportado para producción eléctrica representó el 40,2 por ciento de la demanda total, frente al 30,3 por ciento del año pasado. A 30 de junio, había en España operativos 54 grupos de 400 MW, frente a los 44 de hace un año.

En el primer semestre del año, Enagás invirtió 365,8 millones, frente a los 181,1 millones de euros del mismo periodo de 2007, aunque aprobó proyectos por valor de 394,5 millones.

Entre los proyectos más significativos del periodo, destaca la puesta en explotación de la estación de compresión de Zaragoza, la de Alcázar de San Juan y la ampliación de capacidad de la de Cartagena, así como la entrada en operación de algunos gasoductos.

El pasado 30 de mayo, el Gobierno aprobó la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, que prevé una inversión global en el sector gasista de 10.221 millones: 4.585 millones para gasoductos, 3.421 millones para plantas de regasificación, 642 millones para estaciones de compresión y 1.575 millones para almacenamientos subterráneos.

Estos nuevos proyectos incluidos en la planificación supondrán una inversión adicional de entre 2.200 y 3.000 millones de euros para Enagás, que se suma a los 5.000 millones de inversión previstos en el plan estratégico de la empresa para el periodo 2007-2012.

A 30 de junio, el endeudamiento financiero neto se situó en 2.016 millones de euros, frente a los 1.749,1 millones de euros al cierre del mismo periodo de 2007, y el ratio de endeudamiento (deuda neta sobre total de activos) en el 44,6 por ciento.

Apuesta de Enagás por el ahorro energético

En los seis primeros meses de 2008, Enagás ha avanzado en el desarrollo del proyecto de la Estación de Compresión de Almendralejo, que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas durante el proceso de compresión de gas y que permitirá aprovechar la energía residual que se produce durante ese proceso.

Por otra parte, Enagás está desarrollando dos proyectos en la Planta de Regasificación de Huelva, con los que se reducirá el consumo energético y se generará electricidad aprovechando el frío residual, utilizando una tecnología de cogeneración innovadora en España.

Estos proyectos supondrán un ahorro energético de más de 4,3 millones de kWh/año, el equivalente a la energía que consumen 875 viviendas y además se dejarán de emitir a la atmósfera 8.844 toneladas de CO2. También se generarán 29 millones de kWh anuales disponibles para los núcleos urbanos cercanos a la planta.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Estratégico de Medio Ambiente de la compañía, que tiene como pilares fundamentales la mejora de la eficiencia energética y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

Gas Natural gana 562,7 millones de euros en el primer semestre, un 10,2% más

Gas Natural obtuvo en el primer semestre un beneficio neto de 562,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,2% respecto al mismo período de 2007, ha informado hoy la gasista en un comunicado.

El beneficio bruto de explotación (ebitda) alcanzó 1.297,2 millones de euros, lo que representa un aumento del 15,1% respecto a los seis primeros meses del año pasado, que se atribuye sobre todo a la actividad de generación en España y México y al crecimiento de la distribución en este primer país y en Latinoamérica en general.

La deuda financiera neta del grupo energético se redujo en 720,3 millones de euros entre enero y junio gracias a la generación de caja y se situó en 2.969,2 millones de euros, con un ratio de endeudamiento del 31,1%.

El importe neto de la cifra de negocios ascendió a 6.416,1 millones de euros, frente a 4.990,2 millones en la primera mitad del año pasado (+28,5%).

Las inversiones de la compañía presidida por Salvador Gabarró se cifraron en 421,2 millones de euros, de los cuales 396 millones correspondieron a inversiones materiales destinadas principalmente a la generación eléctrica, en concreto a las nuevas centrales de ciclo combinado de Málaga y del puerto de Barcelona.

El resultado antes de impuestos creció un 8,47% al pasar de los 766,1 millones de euros del primer semestre de 2007 a 831 millones de la primera mitad de este ejercicio. En su comunicado, Gas Natural destaca que, con estas cifras, el beneficio neto interanual supera por primera vez los mil millones de euros.

El impulso de la actividad de generación de electricidad en España permitió alcanzar un ebitda (beneficio bruto de explotación) de 229,8 millones de euros, un 110,4% más que entre enero y junio de 2007.

La distribución en su conjunto (España, Latinoamérica e Italia) representó un 54,8% del ebitda del grupo energético, del cual la actividad regulada de distribución de gas en España contribuyó en mayor medida, con un 35,2% del total.

El ebitda de la distribución de gas en España se situó en 456,9 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,8%, mientras que las ventas aumentaron un 3,7%.

Respecto a la actividad de electricidad en España, el aumento del 110,4% se debió sobre todo a la mayor la electricidad generada y a los precios del ‘pool’.

El ebitda del segmento de gas en exploración y producción y transporte y procesamiento se situó en 78,5 millones de euros, un 2,8% menos debido a la desfavorable evolución del tipo de cambio del dólar y a los mayores gastos.

Latinoamérica

En cuanto a Latinoamérica, el ebitda de la distribución de gas alcanzó 231,8 millones de euros, un 12,4% más que en el primer semestre de 2007 gracias a la evolución en Brasil -que representa el 47,1% del beneficio bruto de explotación de esta región- y Colombia, donde el ebitda creció un 10,9% en un año.

La actividad de los nuevos activos eléctricos en México aportó un 3,1% del ebitda consolidado y, junto al crecimiento en España, elevó el peso de este segmento de negocio de Gas Natural hasta el 22,9%.

El beneficio neto de Gamesa se multiplica por tres hasta junio

Gamesa, fabricante de aerogeneradores, acaba de anunciar un beneficio neto de 197,6 millones de euros durante el primer semestre de 2008. Esta elevada cifra se debe, principalmente, a la venta de su división solar.

Cabe recordar que en febrero, Gamesa vendió su filial Gamesa Solar al fondo de capital riesgo estadounidense First Reserve Corporation por 208 millones de euros.

Sin esta venta, el beneficio hubiera sido de 93 millones de euros, un 69 por ciento más, respecto al año anterior, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Respecto a las ventas del grupo, estas alcanzaron los 1.876 millones de euros, un 34 por ciento más, y el resultado bruto de explotación o Ebitda fue de 235 millones de euros, el 43 por ciento más.

El beneficio responde a un modelo de gestión «sólido en crecimiento y rentable», afirmó el presidente de la compañía, Guillermo Ulacia, quien citó Estados Unidos, China, Europa e India como los mercados más atractivos para los próximos años.

Áreas de negocio: aerogeneradores y parques eólicos

Por áreas de negocio, la de aerogeneradores vendió 1.848 megavatios, el 23 por ciento más que en el mismo periodo de 2007, y alcanzó una cartera de pedidos de 11.500 megavatios (MW), equivalentes al ritmo de producción actual de más de tres años.

En junio, Gamesa protagonizó junto con Iberdorla Renovables la mayor compraventa de aerogeneradores de la historia del sector eólico, con una potencia total de 4.500 MW, que se materializará en el periodo 2010-2012 y se destinará a promociones eólicas en España, resto de Europa, Estados Unidos y México.

Las ventas de esta unidad alcanzaron los 1.594 millones de euros, el 28 por ciento más, y su EBITDA fue de 226 millones de euros, superior en el 44 por ciento.

El área de parques eólicos entregó 269 MW, el 20 por ciento más, y puso en marcha 400 MW en parques de nueva construcción. La cifra de negocio alcanzó los 374 millones de euros, el 86 por ciento más, y el EBITDA creció el 5 por ciento, hasta los 23 millones de euros.

Final de ejercicio 2008

Para el final del ejercicio 2008, la empresa espera consolidar su ritmo de producción en 3.600 MW al año, para lo que prevé implantar mejoras de producción, así como finalizar la creación de las sociedades conjuntas de parques eólicos con Iberdrola Renovables en Europa Continental y recordó que la actual cartera de pedidos asciende a 11.500 MW, de los que más del 60% se desarrollará fuera de España.

«Estamos muy satisfechos con nuestra actual composición accionarial», en la que Iberdrola cuenta con un 23,9% del capital, y disponemos de un «plan estratégico claro y definido», añadió Ulacia.

La compañía, que trabaja en la creación de un ‘cluster’ de energías renovables en el estado norteamericano de Pennsylvania, mantiene su proyecto de desarrollo del aerogenerador G10X. Este modelo, en el que se han invertido 100 millones de euros, será, con 4,5 megavatios (MW), el de mayor potencia del mundo y empezará a comercializarse en 2010.

Fenosa e Iberdrola en bolsa ante la ofensiva de ACS y Gas Natural

Unión Fenosa fue una de las dos empresas del Ibex-35 que escaparon de los números rojos, con una subida del 0,28%, impulsada por la confirmación de Gas Natural de que ha iniciado conversaciones con ACS para adquirir el 45,3% del capital que la constructora tiene de la eléctrica.

Así lo señalaron, los analistas consultados, que recordaron que ACS cedió en la sesión el 2,92 por ciento, ya que sus títulos terminaron la sesión en 30,30 euros.

Las acciones de Fenosa se revalorizaron hasta alcanzar 14,38 euros, pese a lo que acumulan un descenso del 5,33 por ciento en lo que va de año.

Gas Natural informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que «ha iniciado conversaciones con ACS» para adquirir su participación en Fenosa, aunque «no se ha alcanzado acuerdo alguno», algo que ha confirmado también la constructora.

A lo largo de la sesión, los inversores intercambiaron cerca de 9,3 millones de títulos de la eléctrica por un importe de 133,6 millones de euros.

Por su parte, Iberdrola bajó un 4,52% en la sesión a pesar de que presentó unos resultados semestrales por encima de lo previsto y que suponen un aumento del 77,9% en los beneficios respecto al mismo período del año anterior. Así, sus títulos cerraron a 8,02 euros, frente a los 8,40 euros en que terminaron la víspera, y acumulan un retroceso del 22,1% en lo que va de año.

Según los expertos consultados, los inversores están penalizando la cotización de las eléctricas ante «el miedo a que el Gobierno pueda reducir el déficit tarifario a subastar» después de el ministro de Economía, Pedro Solbes, admitiera que España incurrirá en un «ligero déficit» a finales del ejercicio.»La reducción del importe a subastar afectaría a sus ingresos en concepto de ventas y dañaría, por tanto, sus resultados», añaden.

Iberdrola anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM), que logró un beneficio de 1.959 millones de euros entre enero y junio, un 77,9% más que en el mismo periodo de 2007, casi 28 puntos porcentuales por encima de las previsiones de los analistas. Los analistas consultados sostienen que la eléctrica «no está ni mal ni bien valorada en bolsa», sino que su valor se ajusta a las condiciones actuales del mercado.

A lo largo de la sesión, los inversores intercambiaron 35,6 millones de acciones de la empresa por un importe de 287,8 millones de euros.

Iberdrola gana un 78% más hasta junio por el negocio de renovables y el internacional

La compañía avanza en el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Estratégico 2008-2010, elevando el beneficio por acción el 78% (hasta 0,39 euros) en el primer semestre del año.

Positiva evolución de los negocios

Positiva evolución de todas las áreas de la Compañía, en especial de los nuevos negocios e internacional, que aportan casi dos tercios del Ebitda

Aumenta la contribución al Grupo de ScottishPower (27% del Ebitda total) y de Iberdrola Renovables, que supera sus previsiones de beneficio neto (194,2 millones)

El negocio tradicional en España, destinatario de casi la mitad de las inversiones de los últimos doce meses, aporta un 36% del Ebitda frente al 99% del año 2000

Claves operativas del primer semestre

La producción de electricidad crece el 27%, hasta 69.158 millones de kWh, de los que la mitad se generan por primera vez por centrales ubicadas fuera de España

La compañía continúa su apuesta por las energías limpias, con un 39% de la producción libre de emisiones en todo el mundo y un 66% en España

Fuerte crecimiento entre enero y junio

El Ebitda aumenta el 36,5%, hasta 3.280 millones, gracias a las inversiones en renovables e internacional, mientras que el negocio tradicional en España crece moderadamente

Mantiene la solidez financiera, con un apalancamiento del 41,7%, y una liquidez que le permite afrontar las inversiones previstas en el Plan Estratégico 2008-2010

Iberdrola logró un beneficio de 1.959 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 77,9 por ciento respecto a igual periodo de 2007, por la aportación del negocio de renovables, la consolidación de Scottish Power y los extraordinarios obtenidos en la venta de Galp.

Según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el beneficio bruto de explotación (EBITDA) creció el 36,5 por ciento, hasta alcanzar los 3.280 millones, mientras que la cifra de negocio ascendió a 12.021 millones, un 78,9 por ciento más.

El área internacional, que incluye la actividad de Scottish Power desde abril de 2007, y el negocio de renovables aportan ya prácticamente dos tercios del EBITDA de la eléctrica en el periodo, mientras que el negocio en España contribuye con el 36 por ciento.

Además, la eléctrica ha contabilizado 535 millones de euros por su participación del 4 por ciento en la petrolera portuguesa Galp y por la parte que le correspondió de la venta de Gamesa realizada por su participada Corporación IBV.

Durante una conferencia con analistas, el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, destacó que los resultados muestran la acertada estrategia de crecimiento elegida por la eléctrica y su diversificación internacional.

A 30 de junio pasado, la deuda neta ajustada de la eléctrica era de 20.925 millones, lo que sitúa el ratio de apalancamiento (relación entre deuda y fondos propios) en el 41,7 por ciento.

La producción de electricidad creció el 26,7 por ciento, hasta 69.158 gigavatios-hora (GWh), de los que la mitad se generaron en centrales situadas fuera de España.

ScottishPower

Una vez culminado el proceso de integración con Iberdrola, la compañía eléctrica escocesa se ha convertido en uno de los principales vectores de crecimiento del Grupo. El Ebitda de ScottishPower, que ha alcanzado los 898,2 millones €, ya supone el 27,4% del resultado operativo bruto del Grupo en el periodo. Cabe destacar, asimismo, la mejora de la eficiencia tras su integración con la empresa, que ha impulsado las sinergias y los ahorros de costes

Iberdrola Renovables

La filial de energías limpias, Iberdrola Renovables, que también presentó sus resultados semestrales, incrementó su EBITDA un 127 por ciento y multiplicó por cuatro su beneficio neto, hasta alcanzar los 587 y los 194 millones, respectivamente. Renovables incluye los activos del Reino Unido y EEUU de Scottish Power.

El negocio energético en España mejoró su EBITDA el 8,5 por ciento, hasta alcanzar los 1.169 millones, por los precios de la electricidad en el mercado mayorista, que crecieron el 68 por ciento.

Iberdrola ha contabilizado como ingresada la parte del déficit tarifario que le corresponde en el periodo (826 millones de euros) y ha restado 195 millones por los derechos de emisión de CO2 asignados gratuitamente.

Latinoamérica

Latinoamérica, que incluye las actividades en Brasil, México y Guatemala, alcanzó un EBITDA de 430 millones, el 3,6 por ciento más.

Negocios no energéticos

Por el contrario, el EBITDA de los negocios no energéticos (construcción e ingeniería) cayó el 17,2 por ciento, hasta los 211,5 millones, por la mala evolución del mercado inmobiliario en España. El resultado de explotación bruto de la filial inmobiliaria de la eléctrica fue de 73,4 millones de euros, el 37,6 por ciento menos, mientras que la cifra de ingresos cayó el 31 por ciento, hasta los 185,8 millones.

Atos Origin desarrollará los procesos operativos de Fortia

Fortia, la comercializadora de electricidad creada por los grandes consumidores industriales, ha adjudicado a Atos Origin el desarrollo y la gestión de sus procesos operativos durante los próximos cinco años por cinco millones de euros.

Según informó la multinacional de tecnologías de la información, el contrato incluye la definición y externalización de todos los procesos operativos de Fortia, así como una solución para la gestión de la energía.

En concreto, las soluciones tecnológicas cubrirán la gestión de ofertas, gestión de contratos, tratamiento y gestión de medidas, liquidación, facturación e informes.

Fortia agrupa a 28 empresas industriales de diferentes sectores (azulejero, cristalero, siderurgia, cemento, químico) con más de cien puntos de suministro interrumpibles y cuyo consumo eléctrico supone el 9 por ciento del total nacional.

Brufau cree que Europa necesita una política común de energía

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, cree que Europa necesita considerar a la energía como una parte integral de su política exterior, según unas declaraciones publicadas en el «Financial Times» (FT).

Brufau ha criticado la falta de cohesión en Europa a la hora de tratar con poderosos productores de petróleo y gas, como Rusia y Argelia, al tiempo que ha cuestionado el fracaso del continente en desarrollar una red transfronteriza de gas y electricidad.

«En cuanto a la energía, Europa no está avanzando en la dirección correcta. Tenemos que tener una sola voz, una política única, un mercado único», dijo el presidente de la petrolera.

Agregó que un ejemplo del fracaso europeo es el caso de Alemania, que ha negociado con Rusia en materia de gas.

«Tenemos que mirar de cerca el equilibrio entre las compañías petroleras nacionales y las petroleras internacionales. ¿Los mercados (europeos) pertenecen a Gazprom o a las compañías internacionales de Europa?», afirmó Brufau al FT.

Si bien las compañías individuales aun tienen que negociar sus propios contratos de suministro, una política energética común entre los estados europeos puede ayudar a establecer el marco para estas negociaciones, añadió.

Endesa y la Fundación Ciudad de la Energía a la caza del CO2

Endesa y la Fundación Estatal Ciudad de la Energía (CIUDEN) han llegado a un acuerdo para el desarrollo de tecnologías de captura de dióxido de carbono (CO2) para las centrales térmicas, informaron ambas en un comunicado.

Las dos instituciones impulsarán las investigaciones a través de la creación de una Plataforma Experimental, emplazada en el Bierzo.

La empresa eléctrica se encargará del suministro de carbones y calizas, así como del asesoramiento y del apoyo técnico necesario para el funcionamiento de la Plataforma.

En contraprestación, se beneficiará de los conocimientos obtenidos en la investigación de sistemas de captación de CO2, los cuales serán empleados en la formación de sus propios trabajadores.

Este acuerdo ha sido suscrito por Endesa, entre otras cosas, debido a su interés estratégico de construir una planta de demostración comercial antes de 2015, dentro del programa de la Unión Europea (UE) de captura y almacenamiento de CO2.