Vestas pierde 82 millones de euros en el primer trimestre

El beneficio neto de explotación pasó de 76 millones de euros, a un valor negativo de 96 millones, mientras que la facturación cayó un 32 por ciento hasta 755 millones de euros.

El flujo de caja («cash flow») procedente de actividades operativas pasó de un valor negativo de 195 millones de euros a otro negativo de 398 millones.

Vestas redujo su plantilla en el primer trimestre en un 3 por ciento, con respecto al mismo período de 2009, hasta los 20.693 empleados.

No obstante, el consorcio danés mantiene estable su pronóstico para todo 2010, con una firma de pedidos por valor de entre 8.000 y 9.000 megavatios y unas ventas por 7.000 millones de euros.

Debido a la reciente firma de un gran pedido y el momento del mercado, Vestas espera contratar a 3.400 nuevos empleados en Estados Unidos este año.

Vestas invertirá 400 millones de euros más de lo previsto por la mayor demanda de sus turbinas V112, con lo que sus inversiones para todo el año ascenderán a 1.000 millones, informó la compañía en su balance del primer trimestre.

La petrolera BP aumentó su beneficio neto el 137 por ciento en el primer trimestre

En un comunicado remitido a la Bolsa de Valores de Londres, la petrolera británica precisó que su beneficio bruto en el periodo fue de 6.652 millones de euros, un ascenso del 109% con respecto a un año antes.

Al final del primer trimestre, la deuda neta de BP era de 18.804 millones de euros, frente a los 19.915 millones de euros que tenía en los tres primeros meses de 2009.

La petrolera anunció que pagará el 21 de junio un dividendo de 10 céntimos de euro por acción, la misma cantidad que hace un año.

BP, que se ha visto beneficiada del incremento del crudo, señaló que espera que su producción en 2010 sea menor que en 2009.

El precio del barril estaba hace un año en unos 41 dólares el barril, mientras que actualmente supera los 80 dólares el barril.

Los beneficios de BP por exploración y explotación casi se han duplicado, pues en el primer trimestre fueron de 6.197 millones de euros.

En el área de refinado y comercialización, el beneficio fue de 544 millones de euros en el primer trimestre frente a los 814 millones de euros del primer trimestre de 2009.

En una reciente actualización sobre su situación, la empresa indicó que puede empezar la producción en 42 nuevos proyectos en todo el mundo en los próximos cinco años.

Las cifras dadas a conocer son mayores que las que calculaban los analistas en Londres.

La eléctrica Fortum aumentó su beneficio un 37,8 por ciento hasta el mes de marzo

El beneficio operativo comparable del grupo eléctrico finlandés creció hasta los 651 millones de euros, un 8,1 por ciento más, debido al aumento del volumen de ventas y del precio de la electricidad en el mercado nórdico.

Las ganancias por acción subieron un 37 por ciento, desde los 46 céntimos por título en el primer trimestre de 2009 hasta los 63 céntimos de este año.

Entre enero y marzo, la compañía facturó 1.947 millones de euros, un 19 por ciento más, gracias al incremento del consumo eléctrico como consecuencia de la recuperación de la actividad industrial y de unas temperaturas invernales más bajas de lo habitual.

Fortum, cuyo accionista mayoritario es el Estado finlandés, es la principal compañía de los países nórdicos en cuanto a distribución de electricidad y número de clientes, y la segunda en cuanto a producción eléctrica tras la sueca Vattenfall.

Además de contar con dos centrales nucleares propias, Fortum controla cerca del 25 por ciento de Teollisuuden Voima (TVO), empresa eléctrica propietaria de las otras dos plantas nucleares de Finlandia.

TVO está construyendo actualmente la quinta central nuclear del país nórdico (Olkiluoto 3), y recientemente recibió el visto bueno del Gobierno finlandés para construir un sexto reactor atómico, aunque la medida aún debe ser aprobada por el Parlamento.

Fortum aspiraba, junto a TVO y la alemana E.On, a recibir una licencia para construir otra planta nuclear, pero finalmente el Gobierno decidió autorizar los otros dos proyectos y denegar el de Fortum, con el fin de fomentar la competencia en el mercado eléctrico.

Iberdrola Renovables aumentó su beneficio un 37 por ciento en el primer trimestre del año

Según comunicó a la CNMV, la empresa atribuye este crecimiento a su diversificación geográfica -que le ha permitido compensar la diferente evolución de los negocios en todo el mundo-, a la mayor producción y potencia, y a la mejora de los precios, de la eficiencia y del tipo de cambio.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) creció un 30,4%, hasta los 441 millones de euros, impulsado por la mayor contribución del negocio eólico, que aportó 80 millones de euros adicionales respecto al primer trimestre del año anterior.

El margen bruto ascendió a 574,4 millones de euros, un 27,6% más, de los que la mitad procedió del área internacional.

La generación de electricidad se elevó un 26,2%, hasta los 6.812 millones de kilovatios por hora (kWh), gracias al incremento en España (35,8%), Estados Unidos (+20,7%) y el resto del mundo (+41,5%).

La energía eólica, la tecnología renovable más madura y competitiva, continuó siendo la base del negocio de la compañía a lo largo del primer trimestre, tras aportar el 97% de la producción.

Por su parte, la capacidad operativa alcanzó los 10.789 megavatios (+22,1%, con un aumento de 1.951 MW) y la potencia instalada, los 11.294 MW (+17,4%). Más del 50% de la capacidad total ya se ubica fuera de España, gracias a la estrategia de la compañía de diversificar su parque de generación en los mercados con mayor potencial.

Además, la filial de renovables de Iberdrola mejoró la eficiencia, lo que se tradujo en un descenso del 6% de los costes por MW medio operativo.

Los activos totales se situaron, al término del primer trimestre, en el entorno de 23.000 millones de euros, con un ratio de apalancamiento del 27,9%.

En cuanto a la deuda neta final se elevó hasta los 4.544,7 millones de euros, desde los 3.779 millones con que cerró en marzo de 2009.

Previsiones para el 2010

Para el ejercicio 2010, la compañía mantiene su estimación de crecimiento de resultados en torno al 20%, gracias a la instalación de 1.750 MW de potencia adicional este año, hasta alcanzar los 12.500 MW. La empresa tiene actualmente en construcción 913 MW en todo el mundo lo que, a su juicio, garantiza el cumplimiento de los objetivos previstos.

Asimismo, la cartera de proyectos de la compañía creció en 2.700 MW en el primer trimestre, hasta un total de 61.100 MW, impulsado por la inclusión de proyectos de energía eólica marina en Reino Unido.

La diversificación de esta cartera (el 41% de los proyectos está en Estados Unidos, el 24% en España, el 12% en Reino Unido y el 23% en el resto del mundo) y de sus activos en operación permite a Iberdrola Renovables «aprovechar los mercados con mayor potencial de crecimiento y estabilidad regulatoria, en los que se centrará la inversión a futuro».

De hecho, la sociedad prevé invertir 9.000 millones de euros en el periodo 2010-2012 para potenciar la expansión internacional y consolidar su posición como líder mundial en energía eólica.

La compañía destinará la mayor parte de la inversión a los países con las regulaciones más estables y predecibles, en especial Estados Unidos (4.900 millones de euros) y Reino Unido (1.900 millones).

Por otro lado, más del 93% de la producción estimada por la compañía para 2010 está ya vendida.

El consejero Javier Sánchez-Ramade, nuevo vicepresidente

El Consejo de Administración de Iberdrola Renovables ha designado a Javier Sánchez-Ramade Moreno nuevo vicepresidente de la empresa. Hasta el momento y desde su salida a bolsa en 2007, Sánchez-Ramade ha sido consejero de la compañía, cargo que ha compaginado con la presidencia de Urende y la pertenencia a las juntas directivas de la Confederación Empresarial Andaluza (CEA) y el Consejo de Cámaras de Comercio de Andalucía.

Asimismo se ha nombrado por cooptación a Gustavo Buesa Ibáñez y Juan Manuel González Serna como nuevos consejeros externos independientes.

Juan Manuel González Serna es presidente del grupo alimentario Siro, que engloba a 21 empresas y 19 centros de producción, mientras que Gustavo Buesa Ibáñez es presidente de GBI Serveis, una entidad formada por 21 sociedades dedicadas a la gestión y el tratamiento de residuos.

Los nombramientos deberán ser ratificados en la próxima Junta General de accionistas, convocada para el próximo 9 de junio en Valencia.

Entre los puntos del orden del día, figura la propuesta de abonar un dividendo único de 2,5 céntimos de euro por acción con cargo a los resultados de 2009, que se hará efectivo el próximo 15 de julio.

Eni aumentó su beneficio neto un 16,7 por ciento en el primer trimestre de 2010

En este periodo, informó la compañía, el beneficio neto ajustado (sin los componentes extraordinarios) aumentó un 3,6 por ciento hasta los 1.822 millones de euros.

El consejero delegado de Eni, Paolo Scaroni, comentó que en este primer trimestre de 2010 el grupo ha logrado «sólidos resultados operativos y financieros en un contexto de mercado todavía difícil. Continuamos invirtiendo para el crecimiento y para mejorar el nivel de eficiencia con el objetivo de crear valor para los accionistas».

Las inversiones en estos primeros tres meses de 2010 ascendieron a 2.779 millones de euros, frente a los 3.147 millones del mismo periodo del año precedente.

Por sectores, la producción de hidrocarburos aumentó un 2,1 por ciento en el primer trimestre de este año

En cuanto a las ventas de gas, éstas fueron de 32.350 millones de metros cúbicos, un 5,7 por ciento más que en el año anterior.

Sobre la situación de Eni en Venezuela, la compañía destacó el éxito obtenido en la perforación del pozo Perla 2, situado en el «offshore» (aguas abiertas) del Golfo del país sudamericano.

«Los resultados de la perforación incrementan en un 30 por ciento las estimaciones de los recursos del yacimiento con un ulterior potencial de crecimiento», señaló el coloso energético.

El Consejo de Administración de la compañía aprobó la emisión de obligaciones por un total de 3.000 millones de euros, en uno o más tramos, hasta el 23 de abril de 2011.

REE integra a sus empleados en el desarrollo de políticas de responsabilidad social

El perfil de los empleados que compondrán este consejo tratará de ser representativo de toda la compañía, abarcando distintas funciones profesionales y departamentos dentro de la misma, según informó el responsable de Responsabilidad Corporativa, Angel Ibisate.

Estos empleados, de los que ya se ha seleccionado al 60%, serán debidamente formados en las distintas materias que abarca la estrategia de RSC de la empresa y reportarán directamente al Departamento de Responsabilidad Corporativa y Calidad, que a su vez lo trasladará a la Dirección de RC y a la Comisión Ejecutiva de REE.

De esta forma se quiere «integrar a los empleados y a las unidades de negocio en los distintos proyectos de responsabilidad corporativa», remarcó Ibisate.

Entre las funciones de este consejo, que se espera esté en marcha a mediados del próximo mes de mayo, figura la de presentar y proponer proyectos, validar que cada una de las acciones que se estén llevando a cabo estén alineadas con la compañía y seguimiento de los proyectos, así como la revisión de la memoria de responsabilidad social.

Aunque en un primer momento esta nueva figura se creará a nivel corporativo, también está previsto trasladarla a cada una de las empresas que componen Red Eléctrica.

El Consejo Consultivo de RC de Empleados tendrá un mínimo de cuatro reuniones al año, una a principios de año para analizar la memoria de responsabilidad corporativa antes de que sea publicada, una segunda reunión de validación, una tercera antes de verano para seguimiento de proyectos y, por último, una reunión a finales de año para valoración de cierre de iniciativas.

Petronor obtuvo en 2009 un beneficio de 170,5 millones de euros, un 27,33% más

Josu Jon Imaz, que ha comparecido en la refinería junto con el director general, Víctor Pérez de Guezuraga, ha explicado que estos resultados se deben fundamentalmente al efecto positivo que ha tenido el incremento de la valoración de las reservas (el precio del petróleo pasó de 36 a 76 dólares) .

A ello se ha sumado los ingresos financieros obtenidos por la participación de la petrolera en otras compañías (71 millones de euros) y las deducciones fiscales (15,6 millones) logradas por las grandes inversiones que está realizando la compañía para la construcción de la planta Unidad de Reducción de Fuelóleo (URF).

Sin tener en cuenta estos factores, el resultado de explotación hubiera sido negativo en 30,1 millones de euros, frente a los 241,9 millones obtenidos en 2008.

Los datos, según Imaz, son el resultado de un ejercicio complejo, marcado por la reducción de los márgenes de refino, la caída de las ventas en el mercado interno y la negativa evolución para el negocio de la paridad euro/dólar.

Precisamente, la drástica reducción de los márgenes de refino llevó a la compañía a principios de septiembre a dejar de operar la Planta 2 por su falta de rentabilidad. Con ello el volumen del proceso cayó en el ejercicio un 10%, de los 10,7 millones de toneladas a 9,59 millones.

Una vez que la incipiente recuperación de la economía mundial ha permitido incrementar los márgenes de refino, Petronor, según Imaz, pondrá de nuevo en marcha esta unidad a principios de mayo.

El presidente de Petronor ha considerado que la gran incógnita es la evolución del mercado interno, «en el que de momento no se están produciendo señales de cambio» y en el que las ventas cayeron en 2009 un 10% por la reducción de la actividad económica.

Las ventas totales de la compañía sumaron el pasado año 9,7 millones de toneladas, de los que 6,5 fueron al mercado interior.

Imaz ha destacado el esfuerzo inversor que se está realizando en la planta de coque (URF) «que proporcionará una sólida posición industrial» a la compañía y que en 2009 ascendió a 248,3 millones de euros.

Con ello, según ha adelantado Imaz, a finales de este año se habrán ejecutado ya 734 de los 836 millones de euros que prevé la totalidad del proyecto.

Imaz se ha referido a la eliminación de la limitación de voto de los accionistas, que podría afectar a compañías como Repsol o Iberdrola. «El presidente de Petronor no habla de temas que afectan a sus accionistas (Repsol y BBK). Ellos ya se han manifestado y yo, por supuesto, estoy de acuerdo».

También ha expresado su satisfacción «personal y profesional» por su reciente nombramiento como responsable de las «nuevas energías» de Repsol. «Un reto profesional del que espero estar a la altura».

Imaz ha negado que este nombramiento pueda suponer un primer paso para su hipotético alejamiento de Petronor. «Mi mesa de trabajo está aquí y no va a haber cambios», ha concluido.

Eolia Renovables elevó su Ebitda un 69 por ciento en 2009, hasta los 84,5 millones

La compañía, que no precisó su resultado neto, aumentó las ventas un 60 por ciento, hasta 111,3 millones de euros, gracias a la entrada en funcionamiento de tres parques eólicos en España y de otro en Francia, en los que ha invertido 163 millones de euros.

La nueva capacidad instalada y las condiciones meteorológicas del ejercicio 2009 permitieron que la producción atribuible de Eolia Renovables, gestionada por N+1, aumentara un 82%, hasta los 941.828 megavatios/hora MWh.

Al cierre del pasado ejercicio, Eolia disponía de una capacidad instalada operativa de 475 MW eólicos y solares, el 10% más que un año antes, distribuidos en España, Alemania y Francia.

En 2009, Eolia Renovables obtuvo la preasignación de un total de 17 parques eólicos en Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía que suman una potencia total de 632 MW (608 MW atribuibles), lo que la sitúa como el cuarto operador a nivel nacional.

Gas Natural gestionará la energía de las viviendas promovidas por Quabit

Según informó la energética española, la compañía también se encargará de la consultoría, gestión y explotación, mantenimiento y supervisión de las instalaciones, en virtud del acuerdo firmado por el consejero delegado de Quabit, Alberto Quemada; el director de Ventas y Operaciones de Gas Natural Servicios, Miguel Ángel Bara, y el director de la Zona Centro-Portugal de Gas Natural Comercial, Alfonso del Río.

Gas Natural pretende optimizar la eficiencia energética de estas instalaciones, reduciendo los consumos y las emisiones de CO2.

Quabit es una sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria, venta y alquiler, especialmente orientada a la construcción de viviendas eficientes y sostenibles.

Enel, Endesa y Renault-Nissan desarrollarán la movilidad eléctrica en Italia y España

Según el acuerdo firmado, Enel, en Italia, y Endesa, en España y Latinoamérica, trabajarán conjuntamente con Renault-Nissan en proyectos para el desarrollo de la movilidad «cero emisiones» de CO2.

El nuevo convenio, agregaron, contempla analizar la integración técnica entre los vehículos eléctricos de Renault y Nissan y las infraestructuras de recarga de Enel, así como examinar el desarrollo de las ofertas de productos y servicios integrados que se van ofrecer a los compradores de este tipo de automóviles.

Además, también se decidió acordar el estudio del ciclo completo de vida de las baterías, analizar las diferentes tecnologías de recarga existentes y evaluar conjuntamente el desarrollo de proyectos piloto en zonas de Italia, España y América del Sur.

El acuerdo, firmado en el marco de la quinta cumbre de los Gobiernos de Francia e Italia, fue suscrito por el consejero delegado y director general de Enel, Fulvio Conti, el director general del grupo Renault, Patrick Pélata, y el director general de Alianza Renault-Nissan para el programa cero emisiones, Hideaki Watanabe.