E.On gana un 42,3 por ciento menos hasta septiembre

«La significativa diferencia interanual es atribuíble al hecho de las excepcionalmente altas plusvalías contabilizadas el año pasado por la venta de capacidad eléctrica y a la carga de 2.600 millones en el fondo de comercio y otros activos en Italia, España y Francia«, precisó la multinacional germana, cuyo beneficio ajustado, que no tiene en cuenta elementos atípicos, creció un 2%, hasta 4.400 millones de euros.

La cifra de negocio de la «utility» alemana alcanzó los 63.938 millones de euros, un 10,5% más, con un aumento del 26% de las ventas de electricidad y un 18% de la facturación procedente de las ventas de gas.

De hecho, en el tercer trimestre del ejercicio E.On registró pérdidas por un importe atribuido a sus accionistas de 389 millones de euros, en contraste con el beneficio de 1.796 millones del año pasado, a pesar de que la cifra de negocio creció un 20,4%, hasta 19.634 millones.

Por otro lado, la compañía energética confirmó su intención de distribuir un dividendo entre sus accionistas de 1,50 euros por acción, mientras que para 2011 y 2012 prevé el pago de un dividendo mínimo de 1,30 euros.

Obtendrá 15.000 millones hasta 2013 por desinversiones

Por otra parte, E.On desveló sus planes estratégicos para los próximos años, entre los que destaca la intención de la compañía de captar unos 15.000 millones de euros hasta 2013 mediante la venta de activos, que empleará en reducir su deuda y aumentar su esfera de inversiones.

Asimismo, la «utility» apuntó que prevé obtener mejoras en los ingresos del grupo por importe de 600 millones de euros hasta 2013, aunque no precisó los detalles de estas medidas.

«A pesar de las mejoras en la eficiencia alcanzadas o ya planeadas por E.On, la empresa encara considerables desafíos en los próximos años, particularmente la decisión de Alemania de establecer un impuesto a la energía atómica», destacó la empresa.

Por otro lado, E.On confirmó su intención de crecer en mercados fuera de Europa con el objetivo de que para 2015 su negocio al margen del Viejo Continente represente al menos la cuarta parte de sus ingresos totales.

En este sentido, la multinacional destacó la implementación de nuevos proyectos en Rusia y sus planes de expandir su capacidad de energías renovables en EEUU y apuntó que planea aprovechar su experiencia en generación eléctrica y renovables en «otras dos regiones fuera de Europa».

Enel baja un 27,5 por ciento su beneficio en los nueve primeros meses del año 2010

La eléctrica italiana puntualizó, sin embargo, que hay que considerar que en los primeros nueve meses de 2009 se incluían los ingresos financieros por valor de 970 millones de euros, derivados del ejercicio anticipado de las opciones financieras concedidas a Acciona para hacerse con el 25,01 por ciento del capital de Endesa.

El beneficio neto ordinario del grupo en estos nueve meses ascendió a 3.449 millones de euros, un 0,6 por ciento más en comparación con los 3.430 millones del primer semestre de 2009.

Los ingresos fueron de 52.972 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,3 por ciento, mientras que el endeudamiento se situó en 50.903 millones de euros, un 0,1% más que los 50.870 millones registrados el 31 diciembre de 2009.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 13.265 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,3 por ciento respecto al mismo periodo de 2009.

Un crecimiento que Enel atribuyó al cambio de método de consolidación de Endesa», que ha pasado «de proporcional a integral», y que se llevó a cabo tras la adquisición del 25,01% a Acciona, así como la mejoría en el margen de venta y transporte de energía eléctrica en el mercado español.

El resultado operativo neto (Ebit) se situó en 8.929 millones de euros en el mismo periodo, un 0,2% más que en los primeros nueve meses de 2009.

Las inversiones efectuadas durante los primeros nueve meses de este año ascendieron a 4.250 millones de euros, lo que supone una disminución de 84 millones en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente.

El consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, consideró «satisfactorios» los resultados de los primeros nueve meses del año y, sobre todo, vaticinó que «el significativo crecimiento de las actividades internacionales y de la filial de energías renovables, Enel Green Power (EGP), consentirá prever un Ebitda consolidado de 17.000 millones de euros en 2010«.

Conti se refería así al beneficio neto de 352 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,9 por ciento frente al mismo periodo de 2009, de EGP.

«Con las operaciones realizadas o que se están completando, entre ellas la reciente oferta publica de venta (OPV) de EGP, el endeudamiento financiero neto consolidado de Enel descenderá a los 45.000 millones de euros a finales de año», añadió Conti.

Enel Green Power aumentó su beneficio neto un 16,9% al cierre del tercer trimestre

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 966 millones de euros, frente a los 915 millones de los primeros nueve meses del año anterior, lo que supone un aumento del 5,6 por ciento.

El Ebitda en el área de la Península Ibérica y de América Latina fue de 226 millones de euros, con un crecimiento del 29,9 por ciento con respecto al mismo período de 2009.

Este incremento se debe, según la compañía, a la mayor producción llevada a cabo en España, con la adquisición de Enel Green Power España, así como en algunos países de América Latina.

En cuanto al resultado operativo neto (Ebit), éste retrocedió un 2,5 por ciento para situarse en 598 millones de euros, frente a los 613 millones del mismo periodo de 2009.

El endeudamiento financiero a 30 de septiembre de 2010 fue de 2.758 millones de euros, frente a los 5.345 millones registrados a fecha 31 de diciembre de 2009, un 48,4 por ciento menos.

Las inversiones efectuadas durante los primeros nueve meses de 2010 se situaron en 601 millones de euros, 96 millones de euros más que en el mismo periodo del año precedente.

La compañía informó, asimismo, que en el tercer trimestre de 2010, el beneficio neto del grupo fue de 99 millones de euros, un 26,9 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior; el Ebitda se situó en 315 millones de euros (19,3% más); mientras que el Ebit fue de 183 millones de euros (12,3% más).

«Estos resultados tan significativos se enmarcan en el contexto inmediatamente posterior a la reciente cotización de EGP e indican óptimas perspectivas de crecimiento futuro«, dijo el consejero delegado y director general de EGP, Francesco Starace.

En un futuro próximo, «la atención se centrará en la racionalización de la cartera exterior, apuntando hacia mercados centrales como Italia, Estados Unidos, España, Grecia y Rumanía».

«La sociedad llevará a término la integración organizativa de las actividades española y portuguesa derivadas de la adquisición de la sociedad española Enel Green Power España y de la subdivisión de los activos de Eufer«, dijo la compañía.

Además, «se valorarán y se seleccionarán eventuales oportunidades nuevas en países que presenten escenarios favorables, así como las exigencias de cesión en países no estratégicos», añadió Starace.

Fersa pierde 1,159 millones de euros hasta septiembre, en contra de los 286.000 euros que ganó el grupo en el 2009

Según informó la compañía española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, su resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó a 12,54 millones de euros hasta septiembre (+11,6%), mientras que sus ingresos fueron de 21,4 millones de euros (+22%).

El grupo atribuye este incremento en la cifra de ingresos, que se centra en el sector eólico de España, a la puesta en marcha del parque de Mudéfer (Tarragona), que ha compensado los efectos de un menor recurso eólico en España así como la disminución en el precio de venta en el conjunto de España durante el período enero-septiembre.

Además, el precio de venta (que ha sido especialmente bajo durante el primer trimestre) se ha ido recuperando paulatinamente durante el segundo y tercer trimestre.

Asimismo, la compañía ha cerrado la financiación de su segundo parque en India, Hanumanhatti de 50,4 megavatios (MW) -que ya ha iniciado su fase de construcción- y la financiación del parque de Kisielice en Polonia de 22 MW.

La deuda financiera neta a 30 de septiembre ascendía a 199,1 millones de euros, lo que supone un apalancamiento financiero del 34%.

Fersa tiene autorizados y/o en construcción 1.007 MW y 1.620 MW en fase de promoción en los distintos mercados en los que opera. En España, la compañía ha inscrito 217 MW atribuibles en el registro de pre-asignación.

Naturgas ganó 74 millones de euros en los nueve primeros meses, un 18 por ciento menos

Naturgas Energía suministra gas y electricidad a empresas y particulares, y está presente en nueve Comunidades Autónomas: Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. Naturgas está integrado en HC Energía, del Grupo EDP.

Según la compañía, la razón de esta disminución en los beneficios ha residido en el comportamiento de los precios del mercado liberalizado y en el incremento de las amortizaciones, por la compra de las distribuidoras de Cantabria y Murcia y por las inversiones realizadas en infraestructuras.

El EBITDA (beneficio más amortizaciones) ha sido en este periodo de 150 millones de euros, un 3% más, debido en parte al buen comportamiento de los negocios regulados, la incipiente recuperación de la demanda y la contribución del negocio en Cantabria y Murcia.

La cifra de negocio ha sido de 944 millones de euros, con un crecimiento del 23%, básicamente por el aumento de las ventas, sobre todo a las empresas.

Las inversiones realizadas han crecido el 22%, hasta 33,5 millones de euros, concentrados sobre todo en infraestructuras en el País Vasco, y en concreto en las obras de desdoblamiento del gasoducto Bergara-Irún, que ya está operativo.

Naturgas tuvo el año pasado una cifra de negocio de 1.031 millones de euros en 2009 y un beneficio neto de 120 millones.

Naturgas ganó 74 millones de euros en los nueve primeros meses, un 18 por ciento menos

Naturgas Energía suministra gas y electricidad a empresas y particulares, y está presente en nueve Comunidades Autónomas: Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. Naturgas está integrado en HC Energía, del Grupo EDP.

Según la compañía, la razón de esta disminución en los beneficios ha residido en el comportamiento de los precios del mercado liberalizado y en el incremento de las amortizaciones, por la compra de las distribuidoras de Cantabria y Murcia y por las inversiones realizadas en infraestructuras.

El EBITDA (beneficio más amortizaciones) ha sido en este periodo de 150 millones de euros, un 3% más, debido en parte al buen comportamiento de los negocios regulados, la incipiente recuperación de la demanda y la contribución del negocio en Cantabria y Murcia.

La cifra de negocio ha sido de 944 millones de euros, con un crecimiento del 23%, básicamente por el aumento de las ventas, sobre todo a las empresas.

Las inversiones realizadas han crecido el 22%, hasta 33,5 millones de euros, concentrados sobre todo en infraestructuras en el País Vasco, y en concreto en las obras de desdoblamiento del gasoducto Bergara-Irún, que ya está operativo.

Naturgas tuvo el año pasado una cifra de negocio de 1.031 millones de euros en 2009 y un beneficio neto de 120 millones.

Naturgas ganó 74 millones de euros en los nueve primeros meses, un 18 por ciento menos

Naturgas Energía suministra gas y electricidad a empresas y particulares, y está presente en nueve Comunidades Autónomas: Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. Naturgas está integrado en HC Energía, del Grupo EDP.

Según la compañía, la razón de esta disminución en los beneficios ha residido en el comportamiento de los precios del mercado liberalizado y en el incremento de las amortizaciones, por la compra de las distribuidoras de Cantabria y Murcia y por las inversiones realizadas en infraestructuras.

El EBITDA (beneficio más amortizaciones) ha sido en este periodo de 150 millones de euros, un 3% más, debido en parte al buen comportamiento de los negocios regulados, la incipiente recuperación de la demanda y la contribución del negocio en Cantabria y Murcia.

La cifra de negocio ha sido de 944 millones de euros, con un crecimiento del 23%, básicamente por el aumento de las ventas, sobre todo a las empresas.

Las inversiones realizadas han crecido el 22%, hasta 33,5 millones de euros, concentrados sobre todo en infraestructuras en el País Vasco, y en concreto en las obras de desdoblamiento del gasoducto Bergara-Irún, que ya está operativo.

Naturgas tuvo el año pasado una cifra de negocio de 1.031 millones de euros en 2009 y un beneficio neto de 120 millones.

HC obtuvo un beneficio neto de 78 millones de euros hasta septiembre, el 57% menos

Este resultado se debe básicamente al menor funcionamiento de las centrales, la reducción de los márgenes comerciales y al incremento de los costes financieros agravados por la necesidad de financiar el déficit tarifario, que en el caso de HC Energía supera los 720 millones de euros.

El beneficio bruto de explotación, con 426 millones de euros, disminuyó un 14,3 por ciento debido a las muy desfavorables condiciones de un mercado con poco hueco de funcionamiento para las centrales térmicas, con un descenso de la producción, una creciente competencia comercial y una lenta recuperación de la demanda.

La cifra de negocios consolidada alcanzó 2.752 millones de euros, un 29 por ciento superior, impulsada por la actividad de comercialización.

Las decisiones estratégicas adoptadas, como la política de cobertura de los negocios de comercialización y generación, la eficiencia del parque generador, el crecimiento de las actividades reguladas y los esfuerzos en reducción de costes y la continuación de la obtención de sinergia con el grupo EDP han permitido que los resultados sean más favorables de lo que las duras condiciones del mercado hacían prever.

La producción de electricidad en régimen ordinario fue de 7.636 gigavatios, un 14 por ciento inferior, debido fundamentalmente al escaso hueco que la fuerte presencia de las energías renovables dejan para este tipo de generación.

La producción con ciclos combinados de gas natural aumentó un 19 por ciento frente a un descenso nacional del 18 por ciento de esta tecnología, gracias a la alta disponibilidad y flexibilidad de sus tres grupos, a los que se añadirá en diciembre un cuarto, Soto 5 en el concejo asturiano de Ribera de Arriba, que ya está en fase de pruebas.

A juicio de HC Energía, las condiciones del mercado urgen una reforma en la regulación que establezca la remuneración adecuada de las centrales térmicas por el servicio de «back-up», que garantiza la seguridad del suministro, e incentive la inversión en las redes eléctricas, y estima que también es urgente poner fin al creciente déficit tarifario que continúan financiando las empresas productoras.

La comercialización de electricidad registró un incremento del 41 por ciento hasta los 15.579 gigavatios, cifra que duplica la generación del grupo, que comercializa en España el 12,5 por ciento de la energía que se vende en el mercado liberalizado.

Su actividad de distribución de gas y electricidad llega a once comunidades autónomas y está presente con redes propias en Asturias, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Cantabria, Murcia, Extremadura y Castilla y León.

La distribución eléctrica creció en clientes un 1,2 por ciento y en energía un 2 por ciento, destacando el crecimiento del 8 por ciento en nuevos territorios, donde se distribuye a más de 22.000 clientes.

La actividad gasista, desarrollada a través de Naturgas Energía, registra una cifra de negocios de 944 millones de euros, un 23 por ciento más.

HC obtuvo un beneficio neto de 78 millones de euros hasta septiembre, el 57% menos

Este resultado se debe básicamente al menor funcionamiento de las centrales, la reducción de los márgenes comerciales y al incremento de los costes financieros agravados por la necesidad de financiar el déficit tarifario, que en el caso de HC Energía supera los 720 millones de euros.

El beneficio bruto de explotación, con 426 millones de euros, disminuyó un 14,3 por ciento debido a las muy desfavorables condiciones de un mercado con poco hueco de funcionamiento para las centrales térmicas, con un descenso de la producción, una creciente competencia comercial y una lenta recuperación de la demanda.

La cifra de negocios consolidada alcanzó 2.752 millones de euros, un 29 por ciento superior, impulsada por la actividad de comercialización.

Las decisiones estratégicas adoptadas, como la política de cobertura de los negocios de comercialización y generación, la eficiencia del parque generador, el crecimiento de las actividades reguladas y los esfuerzos en reducción de costes y la continuación de la obtención de sinergia con el grupo EDP han permitido que los resultados sean más favorables de lo que las duras condiciones del mercado hacían prever.

La producción de electricidad en régimen ordinario fue de 7.636 gigavatios, un 14 por ciento inferior, debido fundamentalmente al escaso hueco que la fuerte presencia de las energías renovables dejan para este tipo de generación.

La producción con ciclos combinados de gas natural aumentó un 19 por ciento frente a un descenso nacional del 18 por ciento de esta tecnología, gracias a la alta disponibilidad y flexibilidad de sus tres grupos, a los que se añadirá en diciembre un cuarto, Soto 5 en el concejo asturiano de Ribera de Arriba, que ya está en fase de pruebas.

A juicio de HC Energía, las condiciones del mercado urgen una reforma en la regulación que establezca la remuneración adecuada de las centrales térmicas por el servicio de «back-up», que garantiza la seguridad del suministro, e incentive la inversión en las redes eléctricas, y estima que también es urgente poner fin al creciente déficit tarifario que continúan financiando las empresas productoras.

La comercialización de electricidad registró un incremento del 41 por ciento hasta los 15.579 gigavatios, cifra que duplica la generación del grupo, que comercializa en España el 12,5 por ciento de la energía que se vende en el mercado liberalizado.

Su actividad de distribución de gas y electricidad llega a once comunidades autónomas y está presente con redes propias en Asturias, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Cantabria, Murcia, Extremadura y Castilla y León.

La distribución eléctrica creció en clientes un 1,2 por ciento y en energía un 2 por ciento, destacando el crecimiento del 8 por ciento en nuevos territorios, donde se distribuye a más de 22.000 clientes.

La actividad gasista, desarrollada a través de Naturgas Energía, registra una cifra de negocios de 944 millones de euros, un 23 por ciento más.

Acciona desarrolla un modelo autosuficiente de suministro energético en Perú

El programa consiste en proporcionar suministro eléctrico a partir de sistemas fotovoltaicos domésticos bajo la fórmula de una microempresa social que, sin ánimo de lucro, garantice la sostenibilidad y extensión del suministro.

Como reconocimiento a esta iniciativa, en la medida en que garantiza un bien básico como la energía eléctrica para uso doméstico con un modelo de autofinanciación que asegure su viabilidad, el Gobierno de Perú ha aceptado integrar este sistema dentro del marco regulatorio nacional.

Así, se facilita el acceso a los servicios eléctricos básicos de iluminación y comunicación (radio y TV) mediante la instalación de Sistemas Fotovoltaicos Domésticos (SFD), formado por un panel solar, tres focos y una batería sellada que permiten el funcionamiento de artefactos eléctricos de bajo consumo en cada vivienda.

Tras instalar diez SFD como demostrativos para la población, este agosto se han implantado otros 600 financiados por la empresa española a los que seguirán el resto en los próximos meses, pues actualmente hay presentada una propuesta para 1.000 sistemas, que está siendo evaluada por el Ministerio de Energía y Minas del gobierno que preside Alan Garcia, en un concurso de electrificación rural cofinanciado por el Banco Mundial.

Bajo la fórmula jurídica de una asociación sin ánimo de lucro, la compañía que preside Jose Manuel Entrecanales provee del servicio al usuario y recibe el pago de una cuota fija mensual -en estos momentos es de 15 soles, con el compromiso de reducirla cuando se incorpore al Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE)-.

Dicha cuota será reinvertida en el mantenimiento, reparación y reposición de componentes que aseguren sus sostenibilidad en el tiempo. Es decir, el proyecto garantiza el correcto funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos y la reposición de sus componentes durante la vida útil del equipo.