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Las emisiones del déficit de tarifa eléctrica llegan a tipos negativos por primera vez

EFE / Europa Press.- Las emisiones del déficit tarifario, la deuda de más de 25.000 millones de euros que arrastra el sistema eléctrico español, se han financiado con tipos negativos por primera vez este año, según el informe eléctrico de 2015 de Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica), que también recoge que las empresas que integran la patronal eléctrica, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, registraron en 2015 un beneficio neto de 2.837 millones de euros, un 14% más que en el 2014.

Respecto a las emisiones, en el informe se recoge que el Euribor a tres meses, que sirve como referencia para la revisión de dos categorías de este déficit, registró valores negativos por vez primera en abril del año pasado, lo que determina que se aplique un tipo de interés negativo durante 2016 a la emisión de 2005. El déficit hasta 2005, según los datos de Unesa, sumaba en origen 6.167 millones, de los que quedaban, a cierre del año pasado, 1.418 millones pendientes de cobro.

En total, la deuda del sistema eléctrico al terminar 2015 ascendía a 25.057 millones de euros, un 7% menos que al cierre de 2014. Desde el año 2000, se generaron casi 40.000 millones de esta deuda de los que se amortizó sólo una tercera parte. El déficit se paga vía peajes eléctricos, una de las dos patas que componen el recibo de la luz de los consumidores. El año pasado, por ejemplo, se amortizaron 1.899 millones y se pagaron 998 millones de intereses. También desde el año pasado el sistema ha dejado de generar déficit.

Desde hace años, los derechos de cobro de las eléctricas se cedieron a inversores financieros a través de diversos procesos de titulización. En total, hay cuatro categorías de derechos de cobro con importes pendientes de amortización: el déficit de 2005, ex ante, 2013 y FADE que suman esos 25.000 millones pendientes. El tipo medio para todas las emisiones de esta deuda se sitúo al cierre de 2015 en el 3,853%.

2.837 millones, beneficio en 2015

Según consta en el informe de Unesa, el incremento de 348 millones de euros en el beneficio de las 5 compañías que integran la patronal eléctrica se debe al efecto contable que se deriva de la reversión de provisiones fiscales dotadas en años anteriores, con un impacto contable positivo de 220 millones de euros. La facturación en 2015 de las principales eléctricas alcanzó los 21.572 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 5% con respecto al año anterior.

Por su parte, las inversiones en activos eléctricos de las empresas eléctricas se incrementó un 1,5% en 2015, hasta los 2.318 millones de euros. La potencia eléctrica instalada en España fue de 107.841 megavatios (MW) en 2015, lo que supone un crecimiento del 0,2% frente al ejercicio anterior. Por tecnologías, destacó el incremento de potencia hidroeléctrica en 883 MW, así como el descenso de potencia térmica convencional en 748 MW.

La energética SunAir One Energy facturó 61 millones de euros en 2015, un 74% más

EFE.- SunAir One Energy cerró 2015 con un volumen de negocio de 61 millones de euros, un 74% más que en el ejercicio anterior. La firma catalana ha señalado que este incremento se debió al aumento de la demanda y a la irrupción de la compañía en el mercado de electricidad para particulares, lo que les permitirá irrumpir en 2017 en otros mercados como el gasístico.

La empresa, que asegura un ahorro de entre el 8% y el 25% a sus clientes en sus facturas de electricidad, se presenta como una alternativa para los consumidores que se planteen adquirir energía por cuenta propia en el mercado oficial, para evitar los intermediarios. SunAir One Energy es una compañía con sede en Reus, fundada en 2012, que presta servicio a más de 3.000 clientes, especialmente pymes e industriales.

Las empresas de servicios energéticos facturaron 945 millones de euros en 2015, un 6,2% más según DBK

EFE / Europa Press.- Las empresas de servicios dirigidos a la mejora de la eficiencia energética en edificios y otras instalaciones facturaron 945 millones de euros en 2015, lo que supuso un incremento del 6,2% con respecto a 2014, según un informe del Observatorio Sectorial de DBK. Este volumen de facturación supuso duplicar la cifra de negocio de 2007. Las previsiones apuntan a una ligera aceleración del crecimiento de este mercado, estimándose tasas anuales de aumento del 7-8% en el bienio 2016-2017.

La demanda procedente de las administraciones públicas y empresas privadas siguió aumentando ante la necesidad de optimizar recursos, ajustar gastos y reducir el impacto medioambiental de sus actividades. Por su parte, el segmento de viviendas, edificios de oficinas y organismos públicos supuso el 46% del valor total del mercado, figurando a continuación los proyectos de alumbrado público (14%), seguido de los servicios energéticos en plantas industriales (13%) y hospitales (12%).

El potencial de crecimiento del mercado, según el informe, ha favorecido en los últimos años la entrada de nuevos competidores, existiendo actualmente cerca de 1.200 compañías registradas como empresas de servicios energéticos. A pesar del incremento del número de empresas registrado en los últimos años, el sector presenta un notable grado de concentración en los principales operadores. Así, los cinco primeros reunieron una cuota conjunta sobre la facturación del 56,6% en 2015, porcentaje que se eleva hasta el 65,7% al considerar a los diez primeros.

Petronor atribuye a sus nuevas instalaciones la vuelta a generar beneficios tras dos años de pérdidas

EFE.- La refinería Petronor, integrada en Repsol, ganó 197 millones de euros en 2015 tras dos años de resultados negativos y explicó en su junta de accionistas que la clave del buen año fue el aprovechamiento de las nuevas instalaciones URF (Unidades para la Reducción del Fuelóleo), que transforman los componentes más pesados del petróleo, cuyo destino era la fabricación de fuelóleo, en productos ligeros de mayor demanda en los mercados, como son gases licuados (propano, butano), gasolinas y gasóleos.

La puesta en marcha del proyecto URF «ha permitido capturar los altos márgenes del refino que el mercado ha ofrecido a lo largo del ejercicio, como consecuencia de la apertura de diferenciales entre los crudos pesados y ligeros y del buen comportamiento de las gasolinas de los fueles», explicó la firma vasca. El ebitda alcanzó los 282 millones de euros, tras absorber una pérdida patrimonial de 66 millones, por la devaluación del petróleo que guarda en los tanques, situándose muy por encima del ebitda negativo de 46 millones de 2014.

Refinería al 90,6% de capacidad

Respecto a la producción, Petronor rozó el año pasado unos niveles máximos de destilación, alcanzando valores anteriores a la crisis, con 70 millones de barriles procesados equivalentes a 10,5 millones de toneladas, un 90,6% de la capacidad teórica de la refinería. Las ventas se han situado en 10,9 millones de toneladas superando en un 8% las realizadas en 2014. Ante la debilidad del consumo del mercado nacional, un 41% de las mismas se han orientado a la exportación. Además, se consiguió reducir el consumo energético de las instalaciones, aportando al resultado 22,4 millones de euros.

Todos estos logros posibilitaron que el margen se sitúe en 8,40 dólares por barril, un 120% por encima del obtenido en 2014, y más de 5 dólares barril por encima del punto de equilibrio. Con la caja generada se ha acometido un plan de reestructuración de la deuda que ha permitido reducirla en 358 millones de euros. Ahora, las deudas a largo plazo suman 685 millones y los acreedores a corto plazo suman 442 millones. Asimismo, se aprobó la distribución de un dividendo a cuenta de 28 millones de euros.

Pero, a pesar de este buen año, Petronor ha advertido de que «no cabe pensar que las mejoras coyunturales van a asegurar la viabilidad», y ha apostado por profundizar en el proceso de transformación iniciado a finales de 2013 para «asegurar la rentabilidad y la sostenibilidad de la actividad de la empresa«. Por último, por renuncia del consejero Jesús Fernández de la Vega, se ha nombrado como consejera a Cristina Sanz y a Ana Beobide.

Elecnor aumenta un 5% el dividendo con cargo al ejercicio 2015

EFE / Servimedia.- La junta general de accionistas de Elecnor aprobó la propuesta del consejo de administración de aumentar un 5% el dividendo con cargo al ejercicio 2015 en comparación con el distribuido en 2014. El dividendo por acción asciende a 0,2627 euros, de los que ya se pagaron en enero 0,05 euros por título en concepto de dividendo a cuenta, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Elecnor avanzó que el próximo 8 de junio abonará los restantes 0,2127 euros por título como dividendo complementario. Con este aumento del 5%, en los últimos 10 años la tasa anual de crecimiento de la cuantía total distribuida por Elecnor con cargo a cada ejercicio ha sido del 9,3%, y siempre en metálico. Elecnor obtuvo en 2015 un beneficio neto consolidado de 65,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 12,2% respecto a los 58,5 millones de 2014.

Viesgo cerró 2015 con un resultado bruto de explotación de 257,7 millones de euros

EFE.- La compañía eléctrica Viesgo cerró 2015, el primer ejercicio con sus nuevos accionistas y su nueva marca, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 257,7 millones de euros. También contabilizó un flujo de caja de 213,9 millones de euros y realizó inversiones operativas por importe de 89,3 millones de euros.

Según comunicó la compañía, en 2015 se reestructuró la posición financiera de Viesgo, lo que permitió asegurar sus necesidades más allá del 2020 gracias, en gran medida, a «la exitosa emisión de bonos formalizada en noviembre por valor de 500 millones de euros». El presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, subrayó que estos resultados «muestran el acierto en el planteamiento del plan de negocio» que lanzó la compañía en julio. Viesgo indica que el negocio regulado fue el que realizó una mayor contribución al Ebitda de 2015, concretamente de 172,5 millones de euros, que representan cerca del 70% del total, mientras que el negocio liberalizado fue de 85,2 millones de euros.

Respecto a las inversiones de 2015, por un importe total de 89,3 millones de euros, Viesgo destaca el proyecto de mejora ambiental en marcha en la central térmica de Los Barrios (Cádiz), con una inversión de 65 millones de euros. En el negocio de distribución, las inversiones llegaron a los 57,4 millones de euros y estuvieron dirigidas a la mejora de los activos de red para aumentar el nivel de automatización, modernización y seguridad de cara a garantizar la calidad de suministro de los clientes. De hecho, la compañía eléctrica informa que en 2015 terminó el programa de instalación de contadores inteligentes en sus zonas de distribución, «adelantándose en 3 años a las exigencias regulatorias».

También apunta Viesgo que en junio llevó a cabo la compra del 45% de Barras Eléctricas Galaico-Asturianas (Begasa), por 97,2 millones de euros, compañía que pertenecía a Gas Natural Fenosa.  Antoñanzas señaló que los pilares del plan de negocio de Viesgo, actualmente con 670.000 clientes, siguen siendo «el aumento sostenido» del Ebitda, «destinar a inversiones unos volúmenes estables, siempre que haya estabilidad regulatoria, y lograr una sólida generación de caja».

Viesgo recuerda que en 2015 la compañía logró un «récord histórico» en calidad de suministro con unos datos de unidad de medida de 46 minutos, lo que supone una mejora de un 10% en su zona de distribución en relación al conjunto de España, que se sitúa en 51 minutos. Viesgo suscribió, además, acuerdos de colaboración con la Xunta de Galicia y el Gobierno de Cantabria para el desarrollo de acciones «urgentes» con el fin de evitar los cortes de suministro de energía eléctrica a las personas económicamente más vulnerables.

El grupo francés Engie venderá negocios de carbón y petróleo por importe de 15.000 millones de euros

EFE.- El grupo energético francés Engie (GDF-Suez) venderá por un importe de unos 15.000 millones de euros sus negocios relacionados sobre todo con el carbón y el petróleo en los próximos tres años, en previsión del final en este siglo de las energías fósiles.

Ésta es una de las principales directrices anunciadas por la directora general de Engie, Isabelle Kocher, que asumió sus funciones en el relevo de Gérard Mestrallet, que seguirá como presidente no ejecutivo, y se convirtió así en la primera mujer al frente de una empresa del selectivo CAC-40 de la Bolsa de París. Kocher, que fue refrendada por la junta, destacó que «la energía sin carbono y la tecnología digital son los dos pulmones de Engie para el futuro» y prevé destinar 1.500 millones de euros a estas nuevas tecnologías en los tres próximos años.

Reconoció que implicará pérdida de empleos en algunas instalaciones, pero consideró que se crearán en otros. Engie que tiene una plantilla de 155.000 personas en todo el mundo, y la nueva responsable ejecutiva dijo que quiere «simplificar el funcionamiento de la empresa para adaptarla a un nuevo entorno”. Engie perdió el pasado año 4.600 millones de euros y en el primer trimestre de 2016 su facturación cayó un 14,3%, hasta los 18.900 millones de euros, mientras el resultado bruto de explotación (ebitda) retrocedió en ese mismo período un 1,7%, hasta los 3.500 millones de euros.

Gas Natural constata un descenso «brutal» del mercado mayorista y pide que no se concedan nuevas subvenciones a las renovables

Redacción / Agencias.- El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, mostró su rechazo a que, en este momento, se concedan nuevas subvenciones a las energías renovables al tiempo que habló del descenso «brutal» del 44% que sufrió el mercado mayorista en los últimos ejercicios, muy por encima del resto de mercados europeos. Villaseca indicó que estos descensos de los precios de generación se reflejan en el recibo eléctrico aunque en la factura “siguen pesando muchas subvenciones”.

Villaseca recordó que sólo el 25% de la factura eléctrica se corresponde con el coste de generación ya que siguen pesando muchas subvenciones “que deberían sacarse de la factura”. Según advirtió, las subvenciones, principalmente para instalaciones renovables, suponen otro 25% del recibo, unos 9.500 millones de euros anuales que «se cargan al recibo de la luz». Por ello, insistió en que sacar las subvenciones de la factura es una vía para reducir el precio final de la electricidad y ganar competitividad respecto a otros países.

El año pasado, según apuntó, se caracterizó por fuertes caídas de precios de gas y electricidad, alrededor del 25%, en un entorno de fuerte volatilidad y descensos de las materias primas. Además, añadió que los precios actuales del mercado mayorista de electricidad (pool), con una caída que consideró “exagerada”, «no son justos ni para las tecnologías actuales ni para las futuras», por lo que con esos precios no se pueden acometer inversiones. Así, auguró subidas moderadas del pool en los próximos meses después de apuntar que estas bajadas se trasladan al consumidor, pero no tanto porque hay otras partes «fijas».

En cuanto a las renovables, señaló que España cuenta con una buena posición para poder «meditar» y hacer las cosas de «manera sensata y eficiente» para que un relanzamiento de estas fuentes «no conlleve la carga económica» que supuso la anterior. La capacidad de generación está «sobredimensionada», apuntó también el presidente de la compañía, Salvador Gabarró, que exigió «gran prudencia» a la hora de dar nuevas subvenciones “para no subvencionar un incremento de capacidad que no necesitamos». No obstante, los directivos se mostraron dispuestos a mirar oportunidades de inversión en renovables y señalaron que ya hay tecnologías competitivas sin subvenciones, como logró Gas Natural en Galicia operando algunos campos eólicos.

Villaseca también ha defendido la transparencia del sector, «las auditorías son exhaustivas», y ha dicho que no cree que exámenes adicionales añadan más luz y que lo hay que «hacer es tomar las decisiones adecuadas». Y en cuanto a la política nuclear, ha reconocido que es «difícil pensar» en nuevas plantas dado el coste económico, pero que también ha considerado que sería «una pena» que desaparezcan plantas ya existentes que con inversiones razonable pueden continuar.

En cuanto al carbón, preguntado por el preacuerdo entre España y la Comisión Europea, Villaseca aseguró que su decisión sobre adquirir carbón nacional es «una cuestión de competitividad» con respecto a la importación y consideró que dicho acuerdo puede favorecer al producto nacional. Sin embargo, apuntó que también es necesario que logre «hueco térmico» en la generación tras las renovables y las nucleares, algo que apenas está ocurriendo durante los últimos meses. «Tiene que haber posibilidad de realmente quemarlo», indicó.

Aumenta el dividendo un 10%

La junta general de accionistas de Gas Natural Fenosa reeligió al presidente de la compañía, Salvador Gabarró, como consejero por un plazo de 3 años y dio luz verde a un aumento del dividendo a cargo de 2015 de un 10,1%, hasta el euro por acción. También se renovó como consejero al presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, y se nombró consejera independiente a Helena Herrero, presidenta de HP para España y Portugal. Gas Natural presentará el plan estratégico para el período 2016-18 el próximo 11 de mayo, coincidiendo con la difusión de sus resultados en el primer trimestre.

Los accionistas aprobaron el desembolso como dividendo de 1.000,7 millones de euros, el 66,6% del beneficio neto. Gas Natural pagó en enero 0,4078 euros por acción, mientras que abonará un dividendo complementario a partir del 30 de junio de 0,5922 euros por acción. Gas Natural se comprometió a que en el período 2016-18 destinará un 70% del beneficio a remunerar a los accionistas. La nueva política de dividendos de Gas Natural prevé que el dividendo sea de un mínimo de un euro por acción y contempla la posibilidad del scrip dividend, que permite recibir parte de ese pago en acciones.

La empresa cerró 2015 con un beneficio neto de 1.503 millones de euros, un 2,7% más que en 2014. Tanto Gabarró como Villaseca resaltaron los «buenos resultados» logrados a pesar del «exigente» contexto macroeconómico. Villaseca aseguró que la adquisición de la compañía chilena CGE ha aportado beneficios «desde el primer momento», mientras que Gabarró destacó que Gas Natural se propone reforzar su presencia en Perú. En el turno de intervención de los accionistas, uno de ellos planteó que pudieran beneficiarse de descuentos en la tarifa del gas o de la electricidad, una posibilidad que la compañía estudiará, según respondió Gabarró.

El grupo CLH ganó 174 millones de euros en 2015, un 11% más, tras incorporar a su filial británica CLH-PS

EFE.- CLH registró un beneficio neto de 174,2 millones de euros en 2015, un 11% más que el año anterior, impulsado por la mayor actividad en España y la incorporación de su filial británica, CLH-PS, incorporada en mayo. Según comunicó CLH, el volumen de negocio creció un 15,2%, también tras incorporar la filial británica, hasta situarse en 601,8 millones de euros.

El pasado año se incrementaron los ingresos tanto por logística básica (un 18,2%) como por consignación de gasolinas y gasóleos (un 4,3%) y almacenamiento estratégico y de seguridad (un 14,5%). Con respecto a los ingresos por consignación de productos del sector de aviación, crecieron un 92%, hasta los 60,4 millones de euros, gracias a la filial inglesa, que aportó 53,2 millones de euros. Mientras tanto, el resultado bruto de explotación (ebitda) repuntó un 7,8%, hasta los 314,5 millones de euros, y las inversiones se situaron en 209,6 millones de euros, un 71,4% de ellas en el exterior. El pasado año, las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones de CLH ascendieron a 42,2 millones de metros cúbicos, un 5,2% más.

Audax facturó 497 millones de euros en 2015 y prevé crecer un 20% este año

EFE.- La comercializadora Audax Energía cerró 2015 con una facturación de 497 millones de euros y para este año estima que alcanzará unos ingresos de 600 millones de euros, un 20% más. En este sentido, el director comercial de Audax, Joaquim Falcó, avanzó que Audax prevé implantarse «a finales de este año» en Polonia y Bélgica.

Audax aún no ha decidido cómo entrará en esos dos mercados europeos pero, según indicó Falcó, se estudian «varias alternativas»: «montar una estructura propia o bien adquirir una plataforma existente», todo ello con el fin de empezar a suministrar energía en ambos mercados «probablemente» en 2017. Audax Energía, cuya sede central está en Badalona (Barcelona), opera actualmente en España, Portugal, Italia y también en Alemania desde principios de este año.

De los 497 millones que facturó el año pasado, unos 400 millones corresponden a España, 87 millones a Portugal y otros 10 a Italia, y de cara a 2016 prevé alcanzar los 600 millones, principalmente gracias al aumento de ingresos que espera en Italia. El mercado italiano, donde Audax vende luz y gas, aportó el año pasado 10 millones de facturación a la compañía, y Falcó espera que este 2016 sea el de la «consolidación» de la filial italiana, que confía que aporte unos 60 millones de euros entre los servicios de gas y luz.

En Portugal, Audax obtuvo unos ingresos de 87 millones de euros, y en 2016 espera alcanzar los 100 millones de facturación eléctrica y otros 5 millones más por gas. Audax ofrecía hasta ahora electricidad a pymes en ese país; en marzo empezó a suministrar electricidad también a particulares, al tiempo que también entró en febrero en el mercado del gas.

En cuanto a España, el mercado principal para Audax, la compañía confía este año en «como mínimo igualar» la facturación lograda en 2015 el negocio eléctrico, unos 400 millones de euros. Respecto al negocio del gas, que empezó a desarrollar en enero, espera que le aporte 35 millones de euros. Actualmente, Audax Energía tiene 8.000 clientes de gas en España, un 60% de ellos domésticos y el resto empresas. Audax Energía, liderada por José Barrios, está entre las diez primeras comercializadoras del mercado eléctrico español y desarrolla un plan estratégico hasta 2020 con el fin de lograr superar ese año los 1.000 millones de euros.